清城區(qū)2016年度財(cái)政決算草案報(bào)告
——2017年8月23日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第八屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議上
清城區(qū)財(cái)政局局長 謝宇輝
主任、各位副主任、各位委員:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將我區(qū)2016年度財(cái)政決算草案報(bào)告如下,請(qǐng)予審查。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,切實(shí)執(zhí)行區(qū)八屆人大一次會(huì)議通過的各項(xiàng)預(yù)算,積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,全年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),為“十三五”實(shí)現(xiàn)良好開局。
(一)2016年度一般公共預(yù)算收入情況
清城區(qū)全年組織一般公共預(yù)算總收入496,671萬元,包括:
1.本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成132,991萬元;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入完成197,951萬元;
3.上年結(jié)余收入71,592萬元;
4.政府性基金調(diào)入到一般公共預(yù)算1,321萬元,政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入913萬元;
5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入91,903萬元,其中:市轉(zhuǎn)貸2016年第一批新增債券收入64,300萬元,第二批新增債券收入11,000萬元,置換存量債務(wù)債券收入16,603萬元。
(二)2016年度區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2016年度,清城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成132,991萬元,同比減收19,912萬元,下降13.02%,完成調(diào)整年初預(yù)算任務(wù)后的100.13%,其中:稅收收入完成81,699萬元,同比減收14,664萬元,下降15.22%;非稅收入完成51,292萬元,同比減收5,248萬元,下降9.28%,非稅收入占一般公共預(yù)算收入總額比重為38.57%。各稅種及非稅入庫情況:
1.增值稅完成16,110萬元,增長65.42%;
2.營業(yè)稅完成11,153萬元,下降54.46%;
3.個(gè)人所得稅完成3,206萬元,下降4.53%;
4.土地增值稅完成8,289萬元,下降17.84%;
5.企業(yè)所得稅完成6,908萬元,下降0.72%;
6.城市維護(hù)建設(shè)稅完成7,563萬元,增長10.88%;
7.車船稅完成2,416萬元,增長8.20%;
8.房產(chǎn)稅完成3,821萬元,下降3.07%;
9.資源稅完成264萬元,增長13.30%;
10.城鎮(zhèn)土地使用稅完成3,900萬元,下降12.50%;
11.印花稅完成2,203萬元,增長35.40%;
12.契稅完成14,312萬元,增長0.36%;
13.耕地占用稅完成1,554萬元,下降80.95%;
14.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2,555萬元,下降62.22%;教育費(fèi)附加收入完成3,480萬元,增長10.34%;罰沒收入完成11,769萬元,增長20.70%;其他收入完成29,820萬元,下降12.29%,主要是社區(qū)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入和街鎮(zhèn)其他收入。
(三)2016年度一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2016年區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成496,671萬元,其中:本級(jí)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成393,693萬元,同比增支83,468萬元,增長26.91%;上解上級(jí)支出15,786萬元;地方政府置換債券還本支出17,319萬元;專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69,873萬元。主要項(xiàng)目完成情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出完成40,581萬元,同比增支7,741萬元,增長23.57%;
2.公共安全支出完成23,339萬元,同比減支6,204萬元,下降21.00%;
3.教育支出完成84,202萬元,同比增支11,484萬元,增長15.79%;
4.科學(xué)技術(shù)支出完成2,382萬元,同比增支646萬元,增長37.21%;
5.文化體育與傳媒支出完成6,851萬元,同比增支5,490萬元,增長4.03倍;
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成44,567萬元,同比增支2,776萬元,增長6.64%;
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成56,940萬元,同比增長4,569萬元,增長8.72%;
8.節(jié)能環(huán)保支出完成4,312萬元,同比增支1,001萬元,增長30.23%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成78,881萬元,同比增支43,446萬元,增長1.23倍;
10.農(nóng)林水事務(wù)支出完成22,038萬元,同比增支7,435萬元,增長50.91%;
11.資源勘探信息等支出1,237萬元,同比減支2萬元,下降0.16%;
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1,318萬元,同比增支405萬元,增長44.36%;
13.住房保障支出完成22,377萬元,同比增支13,215萬元,增長1.44倍;
14.糧油物資儲(chǔ)備支出完成943萬元,同比減支3,371萬元,下降78.14%;
15.其他支出完成742萬元,同比減支6,455萬元,下降89.69%。
(四)2016年度政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,清城區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成115,621萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)結(jié)余19,136萬元),其中:本級(jí)基金收入完成9,231萬元,同比減收1,478萬元,下降13.80%,主要是2016年部分政府性基金(如:政府住房基金收入、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)等)轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入;上級(jí)補(bǔ)助收入18,954萬元,同比增收7,750萬元,增長69.17%;地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入68,300萬元(市轉(zhuǎn)貸2016年第一批新增債券收入60,300萬元,第二批新增債券收入8,000萬元)。
政府性基金預(yù)算總支出完成115,621萬元,其中:本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成78,476萬元,同比增支63,146萬元,增長4.12倍,主要增支原因是市轉(zhuǎn)貸2016年第一批新增債券資金安排支出6.03億元;政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算1,321萬元,政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算 913萬元;地方政府專項(xiàng)債券還本支出2 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年34,909萬元。
(五)2016年度國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2016年區(qū)屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入284萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出86萬元,主要用于糧食總公司企業(yè)補(bǔ)助資金60萬元和匯隆公司企業(yè)補(bǔ)助資金26萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年198萬元。
二、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
2016年預(yù)算執(zhí)行情況整體平穩(wěn),主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
(一)一般公共預(yù)算收入呈現(xiàn)減收趨勢(shì)
在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落的影響下,我區(qū)財(cái)政收入出現(xiàn)減收現(xiàn)象;2016年區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入同比下降13.02%,主要有幾方面因素影響:
1.稅制改革影響稅收收入減收。全面實(shí)施“營改增”稅制改革,全年增值稅完成收入16,110萬元,同比增收6,371萬元,增長65.42%;營業(yè)稅完成收入11,153萬元,同比減收13,335萬元,下降54.46%;受“營改增”一增一減兩項(xiàng)因素影響,影響全年區(qū)級(jí)稅收收入減收6,964萬元,下降7.23%。
2.上年部分一次性稅源入庫影響稅收收入減收。2015年主要涉及樵順地產(chǎn)土地增值稅清算、街鎮(zhèn)及區(qū)級(jí)的耕地占用稅清欠等方面開展了一次全面的清欠工作,致使今年部分稅種同比出現(xiàn)較大減收情況;其中:土地增值稅減收1,800萬元,耕地占用稅減收6,604萬元。
3.非稅收入降幅明顯,并且非稅收入質(zhì)量不高。2016年區(qū)級(jí)非稅收入入庫51,292萬元,同比減收5,248萬元,下降9.28%,非稅收入占一般預(yù)算收入總額的比重為38.57%。減收的主要原因一是法院、檢察院職能上劃省直管,導(dǎo)致兩院行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入減少3,077萬元;二是計(jì)生政策調(diào)整,致社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)同比減收2,493萬元。三是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革降成本行動(dòng)計(jì)劃中,我市對(duì)多項(xiàng)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)實(shí)行減免、提高起征點(diǎn)等措施,導(dǎo)致行政事業(yè)性收費(fèi)減收800萬元。非稅收入中其他收入占大部分,該項(xiàng)收入主要由區(qū)級(jí)單位和街鎮(zhèn)的其他收入、街鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入構(gòu)成,非稅收入整體質(zhì)量不高。
(二)民生建設(shè)成果豐碩,一般公共預(yù)算支出向民生方面傾斜
2016年財(cái)政在投入與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性住房等方面的支出合計(jì)20.81億元,同比增長18.24%;在農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等方面與民生密切相關(guān)的支出合計(jì)10.52億元,增長97.37%。民生支出的大幅增加,有力地保障了社會(huì)民生的改善和發(fā)展;提高底線民生的保障水平,城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保等保障標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到或高于省市規(guī)定要求;困境兒童、貧困母親、重度殘疾人、精神病患者等特殊群體的救助力度加大;農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)安置房任務(wù)全面完成等。讓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成果惠及更多普通群眾,讓普通群眾享受更好的公共服務(wù),體現(xiàn)了取之于民,用之于民的理財(cái)之道,其中:教育方面飛來湖中學(xué)建成開學(xué),田家炳學(xué)校辦成九年一貫制,全區(qū)新增優(yōu)質(zhì)學(xué)位近5,000個(gè),基礎(chǔ)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善,全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高等。
(三)財(cái)政增支壓力比較突出
2016年我區(qū)受稅制改革及供給側(cè)結(jié)構(gòu)降成本等因素影響,預(yù)算收入出現(xiàn)減收,但另一方面剛性支出呈現(xiàn)較快增長。一是區(qū)城市管理職能不斷深化,涉及社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)、城市管理購買社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)公園管理方面經(jīng)費(fèi)投入越來越大。二是與基本民生密切相關(guān)的社會(huì)救濟(jì)與撫恤、城鎮(zhèn)農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)醫(yī)保、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等方面配套資金均呈續(xù)年增長的態(tài)勢(shì)。三是市下放工商、食品藥品監(jiān)督、交警等社會(huì)公共服務(wù)與管理職能后,沒有配套相應(yīng)的人、財(cái)、物;四是“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”、“村村通自來水”、“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”等省市中心工作存在較大的資金缺口。